• 索引号:

    011094719/2019-08359 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市军休一所

发布时间: 2019-02-19 11:02

 

 

 

荆州市军休一所2019年

部门预算公开说明

 

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

(二)2019年部门收入总表

(三)2019年部门支出总表

(四)2019年部门财政拨款收支总表

(五)2019年部门一般公共预算支出表

(六)2019年部门一般公共预算基本支出表

(七)2019年部门政府性基金预算支出表

(八)2019年部门三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市军休一所是于1986年经荆州市编制委员会批准成立的接收安置好军队离退休干部,做好军队离退休干部服务与管理工作的服务管理机构。

(二)机构设置

单位定编工作人员10人,接收管理军休干部47人,内设机构有办公室、财务室、人事科、服务科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

958.94

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

958.94

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

952.53

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

8.84

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.57

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

958.94

本年支出合计

968.94

上年结转

10.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

968.94

支出总计

968.94

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

958.94

1

    公共预算财政拨款

958.94

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

958.94

七、

上年结转

10.00

1

    单位账户资金结转结余

10.00

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

968.94

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

120.36

1

    工资福利支出

100.43

2

    商品和服务支出

16.93

3

    对个人和家庭补助支出

3.00

二、

项目支出

848.58

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

968.94

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

968.94

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

958.94

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

79.57

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

11.62

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

942.53

    6、中省转移支付补助

867.75

七、卫生健康支出

8.84

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.57

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

958.94

财政拨款支出总计

958.94

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

958.94

110.36

848.58

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

942.53

93.95

848.58

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

12.00

12.00

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

  20809

  退役安置

930.53

81.95

848.58

 

 

 

 

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

81.95

81.95

 

 

 

 

 

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

848.58

 

848.58

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.84

8.84

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

8.84

8.84

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

8.84

8.84

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.57

7.57

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.57

7.57

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.57

7.57

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

110.36

301

工资福利支出

95.55

  30101

  基本工资

24.11

  30102

  津贴补贴

5.34

  30107

  绩效工资

17.37

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.84

  30112

  其他社会保障缴费

0.84

  30113

  住房公积金

7.57

  30199

  其他工资福利支出

19.48

302

商品和服务支出

14.81

  30206

  电费

1.40

  30207

  邮电费

1.47

  30209

  物业管理费

0.35

  30211

  差旅费

1.00

  30213

  维修(护)费

0.70

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

2.50

  30228

  工会经费

0.94

  30229

  福利费

1.18

  30231

  公务用车运行维护费

2.50

  30299

  其他商品和服务支出

1.77

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

3.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

2.50

    其中:公务用车运行维护费

2.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年预算收入一般公共预算拨款为958.94万元,上年结转10万元,合计968.94万元,较上年预算数有所减少,主要减少在人员退休后人员支出减少,2019年预算支出968.94万元,其中社会保障和就业支出952.53万元,卫生健康支出8.84万元,住房保障支出7.57万元。

三公经费中公务接待费1万元,公务用车购置及运行费2.5万元,合计3.5万元,较上年预算数有所减少,原因为减少公务接待。

(二)重要事项说明

1.单位运行经费

基本支出中的商品和服务支出为16.93万元,较上年预算数减少9.5万元,减少原因为人员调动公用经费减少。

2.政府采购情况

2019年采购预算总额2.7万元,其中单位汽车2.5万元,办公家具0.2万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为2014414元,2019年新增资产预算为0.2万元。

4. 绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目1个,总额848.58万

元。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2018年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

荆州市军休一所

2019年2月20日

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