• 索引号:

    011094719/2019-08326 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市环境保护局荆州经济技术开发区分局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市环境保护局荆州经济技术开发区分局

2019年部门预算公开

 

  

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置及人员

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、 编制说明

(一)预算报表说明

12019年预算收入情况说明

22019年预算支出情况说明

3、政府性基金预算支出安排

4、与上年数据对比

5、三公经费情况及与上年数据对比

(二)、重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》,本着真实性、合法性和完整性的原则,我局2019部门预算公开如下:    一、部门概况

(一)部门职责

负责对本辖区环境保护工作实施统一监督管理;拟订辖区内环境保护年度工作计划并组织实施;负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作;负责辖区中小建设项目、环境影响方面的行政审批工作;参与辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作;负责辖区环境保护项目申报绿色社区、绿色学校创建、农村生态环境保护等工作。完成市环境保护局和当地党委(党工委)、政府(管委会)交办的其他工作。

(二)机构设置及人员

分局内设综合科、办公室、审批科3个科室。实有工作人员12人, 10人为事业编制,2人为聘用人员。有3名退休人员。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

224.26

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

224.26

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

8.84

六、其他收入

 

八、节能环保支出

205.13

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

10.29

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

224.26

本年支出合计

224.26

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

224.26

支出总计

224.26

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

224.26

1

    公共预算财政拨款

224.26

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

224.26

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

224.26

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

190.66

1

    工资福利支出

150.60

2

    商品和服务支出

35.68

3

    对个人和家庭补助支出

4.38

二、

项目支出

33.60

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

224.26

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

224.26

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

224.26

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

213.42

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

10.84

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

8.84

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

205.13

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

10.29

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

224.26

财政拨款支出总计

224.26

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

224.26

190.66

33.60

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.84

8.84

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

8.84

8.84

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

8.84

8.84

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

205.13

171.53

33.60

 

 

 

 

  21101

  环境保护管理事务

205.13

171.53

33.60

 

 

 

 

    2110102

    一般行政管理事务

33.60

 

33.60

 

 

 

 

    2110101

    行政运行

171.53

171.53

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.29

10.29

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

10.29

10.29

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

10.29

10.29

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

190.66

301

工资福利支出

150.60

  30101

  基本工资

38.19

  30102

  津贴补贴

7.73

  30103

  奖金

31.62

  30106

  伙食补助费

3.60

  30107

  绩效工资

23.09

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.61

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.84

  30112

  其他社会保障缴费

1.79

  30113

  住房公积金

10.29

  30199

  其他工资福利支出

10.84

302

商品和服务支出

35.68

  30201

  办公费

1.80

  30202

  印刷费

0.80

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

2.00

  30207

  邮电费

2.10

  30209

  物业管理费

0.50

  30211

  差旅费

3.20

  30213

  维修(护)费

1.00

  30215

  会议费

2.39

  30216

  培训费

0.60

  30217

  公务接待费

3.00

  30226

  劳务费

2.00

  30228

  工会经费

1.38

  30229

  福利费

1.73

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30299

  其他商品和服务支出

2.18

303

对个人和家庭的补助

4.38

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

4.38

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

13.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

10.50

    其中:公务用车运行维护费

10.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、2019年预算收入情况说明

2019年我局财政拨款(补助)收入224.26万元,其中专项支出(排污税)213.42万元,办案费10.84万元共计229.28万元。

2、2019年预算支出情况说明

2019年预计支出预算224.26万元,用于人员经费支出154.98万元,占比69.11%;日常公用经费35.68万元,占比15.91%;项目支出33.6万元,占比14.98%。其中:办案费收入10.84万元,主要用于聘用人员支出。

以下对2019年财政拨款支出224.26万元做重点说明,主要开支情况如下:

210医疗卫生与计划生育支出

21011行政事业单位医疗

2101102事业单位医疗 

主要用于职工医疗保险8.84万元。

211节能环保 205.13万元

21101环境保护管理事务

2110101 行政运行(环境保护管理事务)

基本支出190.66万元,主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、差旅和维修、公务用车、公务接待、水电、安保等日常公用经费。

2110102  一般行政管理事务(环境保护管理事务)

项目支出33.6万元,明细为:1、管委会中心工作10万元;2、环保专项工作17万元。3、办公设备购置6.6万元。

221住房保障支出

22102  住房改革支出

2210201 住房公积金

主要用于职工住房公积金支出10.29万元

3、政府性基金预算支出安排

无政府性基金预算安排

4、与上年数据对比

2019年我局财政拨款(补助)收入224.26万元2018年预算数229.29万,其中专项拨款为213.42万元,比上年预算数为216.17万元,减少2.75万元,主要是因为今年养老保险为正常,上年考虑到养老保险新增,预算数较高。

2019年预计支出预算224.26万元,2018年决算数为财政拨款支出188.21万元,财政专户支出13.11万元,较上年决算数增加22.94万元,主要因为1、今年工资养老医保较上年均有少量增加;2、今年在职人员按5个半月的奖励性工资预算,而上年实际执行仅2个月奖励工资; 3、今年新增办公设备购置6.6万元。

5、三公经费及与上年数据对比

三公经费与上年安排相同,公务用车购置未安排,公务用车运行维护费10.5万元,公务接待3万元,因公出国未安排,均与上年预算数一致。因公出国如有发生经市政府批准后在不可预见费中列支,

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出本年预算数35.69万元,上年预算数35.46万元,与上年预算数基本一致。比2017年年执行数减少是因为2017年度执行了2016年度结转的商品服务支出。

2.政府采购情况

采购预算总额为17.1万元,其中货物13.2万元,主要为车辆燃料和办公耗材;服务采购预算金额为3.9万,主要为车辆保险和维修。

3.资产占有情况

2018年底资产合计88.99万元,其中无土地和房屋,通用设备为9.29万元,车辆69.96万元,专用设备0.72万元,家具8.06万元,无形资产为0.96万元。

2019年新增资产预算6.6万元,主要为空调和电脑。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目共计33.6万元。情况如下:

管委会中心工作10万元;

环保专项工作17万元。

办公设备购置6.6万元;。

绩效目标:环保部门作为重要的政府职能部门,切实配合做好市区两级政府工作,应尽的义务是 “构建和谐社会,打造平安荆州”的重要举措。积极完成开发区管委会及市环保局下达的各项工作,在每年的各项考评中评为优秀。设定了年度指标体系,分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等

三、名词解释

(一)功能科目

12101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22210202住房公积金:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32110101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

42110102一般行政管理事务(环境保护管理事务)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2019年131

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