• 索引号:

    011094719/2019-08312 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市总工会

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市总工会2019年部门预算公开说明

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

(三)人员情况

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市总工会机关是全市各级工会组织的领导机关,在中共荆州市委和湖北省总工会的领导下,依照法律和《中国工会章程》开展工作。

1、根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻市委和省总工会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作;组织和指导全市各级工会把握正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。

2、组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的相关政策、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

5、协助县(市、区)党委管理县(市、区)总工会领导干部,协助市直有关委、局(协会)党组(党委)管理本级及所属企事业单位工会的领导干部;组织制定全市工会干部培训规划,负责各级工会领导干部的培训工作;负责本机关及直属单位的党建工作;监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况;负责本机关离退休干部的管理和服务工作。

6、指导全市工会组织职工学习党的基本理论,进行社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设;加强产业工人队伍建设改革工作。

7、协助党委、政府管理市级以上劳模;承担市级以上“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

8、负责全市工会经费收缴、管理和使用;负责工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、完成上级交办的其他工作。

 

(二)机构设置

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,荆州市总工会2019年部门预算,只包括本级机关的预算。市总工会机关内设9个职能部室、3个驻会产业工会。分别为:办公室、组织部、宣教网络部、权益保障部、经济技术劳动保护部、基层工作部、女职工部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室、市工业制造业工会联合会、市商贸服务业工会联合会、市直属工会联合会。

(三)人员情况

市总工会机关现有行政编制29名、事业编制6名(改革类),实有行政编制人员29人,事业编制人员4名(为原直属工会、经济事业发展中心定为改革类单位后,划归机关过渡),较上年增加1.其中:正常调入3人、退休2人。其中:财政负担工资的在职人员15人,经费自理的在职人员18人。

市总工会机关现有离休人员1人,退休人员42人,较上年增加2人(新增退休人员2人)。其中:纳入社保发放工资的退休人员41人,经费自理的离退休人员2人。

二、预算报表

(一)收支总表

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

698.85

一、一般公共服务支出

664.93

其中:一般公共预算拨款

698.85

二、公共安全支出

 

   政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

16.96

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

16.96

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

698.85

本年支出合计

698.85

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

698.85

支出总计

698.85

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

698.85

1

公共预算财政拨款

698.85

2

政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

市本级主管部门

 

2

非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

非本级财政拨款

 

2

财政专户资金结余

 

3

其他

 

 

本年收入合计

698.85

七、

上年结转

 

1

单位账户资金结转结余

 

2

预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

698.85

 

 (三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

212.85

1

工资福利支出

185.07

2

商品和服务支出

27.78

3

对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

486.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

698.85

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

698.85

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

698.85

一、一般公共服务支出

664.93

    1、经费拨款

432.85

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

266.00

七、卫生健康支出

16.96

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

16.96

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

698.85

财政拨款支出总计

698.85

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

698.85

212.85

486.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

664.93

178.93

486.00

 

 

 

 

  20129

群众团体事务

664.93

178.93

486.00

 

 

 

 

    2012901

行政运行

406.15

151.15

255.00

 

 

 

 

    2012903

机关服务

27.78

27.78

 

 

 

 

 

    2012999

其他群众团体事务支出

231.00

 

231.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.96

16.96

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

16.96

16.96

 

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

16.96

16.96

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.96

16.96

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

16.96

16.96

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

16.96

16.96

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

212.85

301

工资福利支出

185.07

  30101

基本工资

66.85

  30102

津贴补贴

47.63

  30103

奖金

5.57

  30106

伙食补助费

4.68

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.47

  30110

城镇职工基本医疗保险缴费

16.96

  30112

其他社会保障缴费

1.95

  30113

住房公积金

16.96

302

商品和服务支出

27.78

  30201

办公费

2.34

  30202

印刷费

1.00

  30206

电费

2.60

  30207

邮电费

2.31

  30211

差旅费

4.16

  30228

工会经费

2.29

  30239

其他交通费用

13.08

 

(七)政府性基金预算支出表(无数据)

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表(无数据)

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置费

 

 

2019年市总工会“政府性基金预算支出表”和“三公经费财政拨款”的预算数为零。主要原因是:一是荆州市总工会没有政府性基金。二是荆州市总工会是财政差额拨款单位。市财政只负担市总工会15名在职人员工资、医保和住房公积金,拨款总额受限,因此在财政拨款资金中列支的商品和服务支出预算只能在财政拨款限额内按市直部门预算编报口径、支出定额标准测算平均日常公用经费,其余部分在工会经费收支预算中列支,无政府采购项目资金。工会是“统一领导,分级管理”的财务管理体制。根据《工会预算管理办法》,市总工会编制年度工会经费收支预算,上报省总工会审批。

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支预算总体安排情况

荆州市总工会2019年预算总收入698.85万元,比上年年初预算增加91.58万元。其中:财政拨款698.85万元,占总收入的100%,比上年增加91.58万元,增长15.08%,主要原因是中省转移帮扶资金及协理员补助资金增加。

荆州市总工会2019年预算总支出698.85万元,比上年年初预算增加91.85万元。其中:

1)一般公共服务支出664.93万元,占总收入的95.14%,比上年增加95.66万元,增长16.8% ,主要是中省转移帮扶资金及协理员补助资金增加;

2)卫生健康支出16.96万元,占总收入的2.43%,比上年减少2.04万元,减少12.03%,主要是财政负担工资人员退休减少医疗保障预算;

3)住房保障支出16.96万元,占总收入的2.43%,比上年减少2.04万元,减少12.03%,主要是按住房公积金规定的缴费基数和缴费比例保障预算。

  2、支出预算安排情况

  2019年部门预算中,财政拨款支出预算共698.85万元,其中基本支出212.85万元、项目支出486万元。主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2019年预算数为664.93万元,其中:

其他群众团体事务支出(项)2019年预算数为231万元,全部为项目支出,包括:中省转移支出省财政帮扶资金182万元和省部级劳模困补金49万元;

行政运行(群众团体事务)()2019年预算数为406.15万元,其中基本支出151.15万元,包括:工资支出124.73万元、基本养老保险缴费24.47万元、残疾人就业保障金金1.95万元;项目支出255万元,包括中省转移支出省财政协理员补助35万、财政划拨工会经费170万元、市级困难劳模补助50万元。

机关服务(群众团体事务)()2019年预算数为27.78万元,较上年预算数减少4.3万元,同比减少15.48%。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费以及其他交通费用。

2)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为16.96万元,比上年减少2.04万元,减少12.03%,主要是财政负担工资人员退休减少医疗保障预算。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算16.96万元,比上年减少2.04万元,减少12.03% %,主要是财政负担人员退休减少住房公积金缴费预算。

42019年政府性基金预算支出表和2019年“三公”经费支出表无数据。

(二)重要事项说明

1机关运行经费2019年预算数为27.78万元,较上年预算数减少4.3万元,同比减少15.48%

2、根据中华全国总工会有关规定,由工会经费形成的资产,属于工会资产,不进行国有资产登记,由工会组织进行财产清查登记和管理。

32019年预算设置绩效目标的项目为5个,总金额为486万元。

四、名词解释

(一)功能科目

12012901行政运行(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22012903机关服务(群众团体事务):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

32012999其他群众团体事务支出:反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

42101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

52210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

2019212

 

打印|关闭
0