• 索引号:

    011094719/2019-08266 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市委宣传部

发布时间: 2019-02-19 11:02

  中共荆州市委宣传部

2019年部门预算公开

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、负责指导全市理论学习、理论研究与理论宣传工作。制定理论教学规划教学大纲,组织编写教学辅导材料,培训基层骨干;对市社会科学联合会(省社会科学院荆州分院)的工作实施指导与协调。

2、组织、指导全市精神产品的生产,指导、协调全市新闻与出版和公共文化服务体系建设工作。对市文化广电局、市文联、荆州日报社、荆州电视台、荆州人民广播电台的工作实施指导与协调;对市新闻学会、市新闻工作者协会实施管理;受上级委托,代管驻荆新闻单位。

3、指导全市文物保护与旅游发展工作。对市文物旅游局的工作实施指导与协调。

4、指导、规划、部署全市思想政治工作。负责开展思想道德建设,组织社会宣传教育,配合有关部门做好全市党员教育工作,了解和掌握全市各阶层思想动态;负责全市国防教育规划的制定与实施、国防教育经费的管理和使用、国防教育师资培训、国防教育的宣传和理论研究活动。

5、指导、规划、部署全市精神文明建设工作。指导和组织协调“文明城市”、“文明村镇”、“文明行业”、“文明单位”等创建活动及其考核、评比、表彰和管理工作;指导、协调、检查市文明委各成员单位的工作;指导、检查各县(市、区)文明委及其办公室的工作;指导、协调全市未成年人思想道德教育工作。

6、指导、规划、部署全市对外宣传与互联网信息管理工作。负责全市互联网新闻网站的规划、建设、管理及互联网舆情监测。

7、负责贯彻执行宣传文化旅游事业发展的指导方针,指导宣传文化旅游部门制定落实有关政策、规定。负责规划、指导和组织协调全市文化体制改革与文化产业发展工作;会同有关部门,对市级国有文化资产实施监督与管理,确保国有文化资产保值增值;牵头负责“荆州市文化产业发展专项资金”和文艺、新闻等奖励基金的管理和评奖工作。

8、负责市直宣传文化旅游部门领导班子建设、人才工作及宣传干部奖惩工作。协助市委管理市文化广电局、市文物旅游局、市文联、市社科联、荆州日报社、荆州电视台、荆州人民广播电台等部门的县级干部,做好后备干部的调整、补充、考核及管理;负责部机关科级干部和市直宣传文化旅游部门正科级干部的考核任免工作;组织协调全市宣传文化旅游系统领导骨干的培训工作;负责全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作,会同人社局指导、协调全市宣传文化旅游系统专业人员职务评审工作;对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职能,市委宣传部、市文明办内设12个机构。

1、办公室

负责部机关内外联系、综合协调工作;负责部机关制度建设、文书处理、保密、档案、图书资料、文印,以及会务、接待、财务、固定资产管理、信访、保卫、车辆管理等日常工作;负责部长办公会议议定事项、机关重要事务的督办和协调。

2、干部科

负责市直宣传文化旅游部门的领导班子建设、人才工作及全市宣传文化旅游系统领导骨干培训的具体工作;配合做好市直宣传文化旅游部门的县级干部、后备干部的考核及管理的具体工作,负责部机关科级干部及市直宣传文化旅游部门正科级干部的考核及管理工作;负责全市企业思想政治工作人员专业职务推荐、评审的业务工作;负责离退休干部管理与服务工作。

3、宣传教育科

负责全市思想政治工作的规划、部署与指导等具体工作;做好社会宣传和先进典型的总结推广工作;配合有关部门做好党员教育的规划及基层党员教育教材的编写工作。

4、理论科

负责全市理论学习、理论研究、理论宣传的具体工作。做好全市理论学习的规划、安排、检查、考核的业务工作;做好理论研究课题的规划与实施;做好理论骨干培训及理论教学辅导材料的编写;做好市委中心组学习服务工作。

5、文化体制改革与文化产业发展办公室(文艺科)

负责贯彻执行中央、省、市文化体制改革与文化产业发展的方针政策和法规;组织拟订、指导实施全市文化产业发展的规划和政策;协调参与重大文化产业项目的立项论证,指导文化产业项目的宣传推介,推进重大文化产业项目建设,扶持文化创意、数字出版、动漫游戏等新型文化业态发展;牵头管理和监督“荆州市文化产业发展专项资金”;指导、协调全市宣传文化旅游部门改革与产业发展,承担市文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室日常工作;拟订国有文化资产管理办法、措施和制度,按照有关规定,会同有关部门做好市级国有文化资产监督管理的具体工作;负责全市精神产品生产创作的具体组织协调工作;负责指导全市“五个一”工程作品的创作、评比及申报的具体工作;指导、协调、督促有关部门抓好公共文化服务体系建设、群众文化活动、文艺队伍建设、文化市场管理、文物旅游以及出版等方面的工作。

6、新闻科(《经济日报》荆州通联站)

负责指导、协调全市新闻宣传工作,组织、指导市内新闻报道,组织协调对上宣传报道,负责重要稿件的撰写;负责中央和省级新闻单位记者来荆州采访的组织与接待工作;指导市新闻学会、市新闻工作者协会的有关工作,协助抓好全市新闻队伍建设;负责《经济日报》荆州通联站工作。

7、调研科

负责全市宣传思想工作的调查研究;负责全市宣传信息工作,办好《荆州宣传工作》内刊;负责部领导的重要讲话和部内重要文件、重要调研文章的起草,以及有关业务资料的收集整理。

8、国防教育办公室

负责制定全市国防教育规划并组织实施。负责国防教育经费的管理和使用,指导开展国防教育师资培训;负责组织协调国防教育宣传和理论研究活动。

9、文明创建协调科

负责全市精神文明建设的规划起草、调查研究、信息工作;负责组织协调全市“文明城市”、“文明社区”、“文明小区”、“文明村镇”、“十星级文明农户”等创建活动及其考核、评比、管理的具体工作。

10、文明创建指导科

负责指导、组织全市“文明系统”、“文明单位”、“文明机关”、“文明窗口”和“军警民共建”等创建活动及其考核、评比、管理的具体工作;负责市文明办日常工作。

11、未成年人工作科

负责督促、检查各县(市、区)、各部门贯彻落实上级关于加强和改进未成年人思想道德建设工作的情况;负责制定全市加强和改进未成年人思想道德建设规划;负责组织协调和督办有关部门开展未成年人思想道德建设;负责对未成年人思想道德建设情况进行调查研究,总结推广经验,研究分析问题,提出对策建议;负责收集、反馈县(市、区)、各部门加强和改进未成年人思想道德建设工作的信息;负责组织协调有关新闻单位做好未成年人思想道德建设的宣传工作。

12、互联网信息管理办公室(副县级)

主管全市互联网信息内容。指导、协调、督促互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其它相关部门加强互联网信息内容管理;贯彻落实中省互联网信息管理方针政策,加强互联网信息管理法规的宣传和教育;负责全市互联网新闻网站的规划建设、网络新闻宣传的开展和管理,以及市内网络新闻业务和论坛、博客、微博、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的备案及日常监管;负责涉及荆州网上重大舆情的收集、研判、报送和处置,组织协调网上宣传和舆论引导;负责开展清理整治低俗信息和政治类有害信息专项行动,会同有关部门依法查处网上有害信息和违法违规网站;指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域监管和业务布局规划;负责统筹建设和管理全市互联网信息内容监测指挥系统。

市委对外宣传小组办公室(市人民政府新闻办公室)

负责全市对外宣传工作的规划、事业建设和外宣干部培训;研究拟定全市重大问题及突发事件的对外宣传计划、意见和口径;负责组织全市对外宣传报道活动,做好对外文化交流和外宣品制作等有关具体工作;会同有关部门组织协调全市涉外部门的对外宣传工作,配合有关单位做好对常驻荆州的外国人、华侨、外籍华人和港澳台胞的宣传工作;指导县(市、区)的对外宣传工作;负责全市新闻发布工作的日常管理,指导、协调全市新闻发布工作。

纪检监察机构按《中共荆州市委机构编制委员会关于市直机关纪检监察机构设置和人员编制配备的意见》(荆编【20103号)规定设置。

1.预算单位构成

我部部门预算只包括本级。

2.内设科室

办公室、干部科、宣传教育科、理论科、文化体制改革与文化产业发展办公室(文艺科)、新闻科(《经济日报》荆州通联站)、调研科、国防教育办公室、文明创建协调科、文明创建指导科、未成年人工作科、互联网信息管理办公室、市委对外宣传小组办公室(市人民政府新闻办公室)。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

 

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

1,046.03

一、一般公共服务支出

884.61

 

  其中:一般公共预算拨款

1,046.03

二、公共安全支出

 

 

    政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

50.12

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

36.15

 

六、其他收入

3.00

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

36.15

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

42.00

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

本年收入合计

1,049.03

本年支出合计

1,049.03

 

上年结转

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

1,049.03

支出总计

1,049.03

 

 

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

1,046.03

 

1

    公共预算财政拨款

1,046.03

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入 

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入 

 

 

六、

其他收入

3.00

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

3.00

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计 

1,049.03

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计 

1,049.03

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

511.73

 

1

    工资福利支出

397.61

 

2

    商品和服务支出

102.40

 

3

    对个人和家庭补助支出

11.72

 

二、

项目支出

537.30

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

1,049.03

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

1,049.03

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,046.03

一、一般公共服务支出

881.61

    1、经费拨款

585.37

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

418.66

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

50.12

    6、中省转移支付补助

42.00

七、卫生健康支出

36.15

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

36.15

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

42.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,046.03

财政拨款支出总计

1,046.03

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

合计

1,046.03

508.73

537.30

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

881.61

386.31

495.30

 

 

 

 

 

  20133

宣传事务

881.61

386.31

495.30

 

 

 

 

 

  013301

行政运行

286.91

286.91

 

 

 

 

 

 

  013303

机关服务

99.40

99.40

 

 

 

 

 

 

  2013399

其他宣传事务支出

495.30

 

495.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.12

50.12

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

50.12

50.12

 

 

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.12

50.12

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.15

36.15

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

36.15

36.15

 

 

 

 

 

 

  101101

行政单位医疗

36.15

36.15

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.15

36.15

 

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

36.15

36.15

 

 

 

 

 

 

  210201

住房公积金

36.15

36.15

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

42.00

 

42.00

 

 

 

 

 

  22960

彩票公益金安排的支出

42.00

 

42.00

 

 

 

 

 

  2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

42.00

 

42.00

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

508.73

 

301

工资福利支出

397.61

 

  30101

  基本工资

133.84

 

  30102

  津贴补贴

107.97

 

  30103

  奖金

11.15

 

  30106

  伙食补助费

12.24

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.12

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

36.15

 

  30112

  其他社会保障缴费

3.63

 

  30113

  住房公积金

36.15

 

  30199

  其他工资福利支出

6.36

 

302

商品和服务支出

99.40

 

  30201

  办公费

3.30

 

  30202

  印刷费

1.98

 

  30205

  水费

1.30

 

  30206

  电费

4.00

 

  30207

  邮电费

2.50

 

  30211

  差旅费

11.15

 

  30213

  维修()

2.97

 

  30215

  会议费

7.00

 

  30216

  培训费

1.98

 

  30217

  公务接待费

0.99

 

  30226

  劳务费

2.50

 

  30228

  工会经费

4.84

 

  30229

  福利费

6.06

 

  30231

  公务用车运行维护费

3.00

 

  30239

  其他交通费用

44.08

 

  30299

  其他商品和服务支出

1.75

 

303

对个人和家庭的补助

11.72

 

  30301

  离休费

11.72

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

6.99

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

3.99

 

公务用车购置及运行费

3.00

 

    其中:公务用车运行维护费

3.00

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

我部2019年部门预算收入1049.03万元,其中财政拨款收入1004.03万元、中省转移支付补助42万元、其他收入3万元。

2019年部门支出1049.03万元。其中基本支出:工资福利支出397.61万元、对个人和家庭补助支出11.72万元、商品和服务支出102.4万元;项目支出537.3万元。

2019年部门预算较2018年预算数增长144.03万元,增长率15.9%。主要原因是因工作需要,新增机关工作人员。

2019年三公经费6.99万元,其中公务接待费3.99万元(用于基本支出接待费0.99万元,项目支出——新闻宣传经费接待费3万元),公务用车运行维护费3万元;2018年三公经费4万元,其中公务接待费1万元(用于基本支出接待费1万元)、公务用车运行维护费3万元。2019年较2018年有所增长。

2019年政府性基金预算支出无数据。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出预算数为99.4万元,上年预算数89.68万元,较上年预算数增加10.84%

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算。

3.资产占有情况

2018年资产余额102.78万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标一次性项目418.66万元,其中:荆州文化产业发展专项资金100万元;文艺精品创作生产奖励扶持“以奖代补”资金180万元;对上对外宣传推广100万元;荆州文化名家工作室研究经费10万元;其他文化事业发展不可预测经费28.66万元。

四、名词解释

(一)功能科目

一般公共服务支出:主要指宣传事务行政运行、机关服务、其他宣传事务支出。

社会保障和就业支出:主要指行政事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗:主要指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出主要用于在职人员住房公积金支出。

其他支出:主要用于其他社会公益事业的彩票公益金。

其他收入:行政事业单位财政专户资金结余。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除事业单位开展专项业务活动及辅助活动等规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

中共荆州市委宣传部

                          2019212

 

打印|关闭
0